1、费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件,按费用报销单内容填写,并在报销人处签字;
2、将报销单交部门负责人审核签字;
3、报销人将报销单交财务部,由会计审核;
4、经批准的费用报销单提交总经理批准;
5、出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款。
报销金额的文字和数字一致,大写金额写在开头,不得有空格。货币符号¥加在数字金额之前,不得涂改文字和数字的金额。票据正面朝上,粘贴成阶梯状,粘贴时不要粘贴面额数字。各类费用尽量分开报销,报销时不得使用一张报销凭证,报销凭证所附**、**上的公司名称、大小写金额、商品名称不得涂改。注意**的有效期,逾期**无法报销。以上就是财务报销流程的相关知识点,内容仅供参考。